以年度财报审计为契机,加强内控建设,突出审计整改 ——我院召开2019年度财务报表审计和内部控制评价工作反馈沟通会

发布时间:2020-12-02 阅读量: 字号: 字号 字号增大 手机上观看

打开手机扫描二维码
即可在手机端查看

年度财务报表审计是我院按照等级医院评审要求每年进行的一项日常审计工作,自去年起我院审计处联合北京兴华会计师事务处开展年度报表审计,并进行了内部控制评价及经济运行分析工作,加强与财务和物资部门的沟通协调,以审计整改为目标,取得了良好的效果。

图片.png

12月2日上午,我院召开2019年度财务报表审计和内部控制评价工作反馈沟通会。副院长高戈,总会计师张志红,审计处、财务处、基建处、医学装备处、总务处、药学部、医保处、信息处等相关职能处室以及北京兴华会计事务所成员参加会议。

会上,我院审计处和北京兴华会计师事务所对财务报表审计报告和内部控制评价报告、经济运行分析报告以及管理意见书中涉及到的问题和意见与相关部门进行了一一反馈和沟通,并落实了审计整改的责任与任务。

张志红强调,此次审计所反馈的问题十分客观,其中针对由政策、技术和管理原因造成的问题,提出三点要求:首先,高度重视审计整改;二是出台资产管理制度,理顺资产管理要件,宏观把控,微观落实;三是对问题落实情况应跟踪检查。

图片.png

高戈总结发言,质量安全和运营管理是医院的两大生命线,审计工作起到了穿针引线的作用,资金、物资、“三重一大”都是审计工作关注的重点,我院应以年度财务报表审计为契机,加强内控建设,突出审计整改,为医院高质量跨越式发展贡献力量。