11月24 日,我院召开中共南昌大学第一附属医院审计委员会2022年工作会议,审计委员会成员及成员单位负责人参加会议。
会议集中学习了新修订的《中华人民共和国审计法》,审计办负责人汇报了医院预算资金管理审计整改自查自纠工作和省审计厅在我院开展专项审计的情况。会上,审计委员会各成员单位针对部署下阶段整改方案展开讨论,进一步明确整改方向。
党委书记谭友文指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,新修订《审计法》中明确要坚持党对审计工作的领导。医院审计委员会成立三年来,内部审计围绕医院中心工作,不断推进审计监督全覆盖,在提升资金使用效益、助推内控体系完善、防范化解重大风险方面发挥着重要的作用。
会议强调,全院要继续落实审计整改工作,做好审计监督“后半篇文章”,各部门要从审计问题中发现医院运行管理漏洞,进一步压实整改责任,制定整改台账,集中攻关,对账销号,健全审计整改的长效机制。内审部门要创新工作机制,合理利用外部审计资源,加强与职能部门的协作联动,凝聚监督合力。同时还要加强自身业务学习,不断提高审计人员的履职能力,筑牢审计质量的生命线。